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收款岗位职责(精选7篇)

作者:熊猫滚滚萌日期:2026-01-13人气:3

导读:收款岗位职责(精选7篇)收款岗位职责 篇1  1、根据银行的结算制度和企业报销制度,审核原始凭证的合法性、准确性,准确、及时完成市场现金收付工作;  2、发生款项收付业务后及时登录现金日记账和银行日记账(Excel及金蝶),日清月结;  3、根据经营需要,按集团有关规定

收款岗位职责(精选7篇)

收款岗位职责 篇1

  1、根据银行的结算制度和企业报销制度,审核原始凭证的合法性、准确性,准确、及时完成市场现金收付工作;

  2、发生款项收付业务后及时登录现金日记账和银行日记账(Excel及金蝶),日清月结;

  3、根据经营需要,按集团有关规定提取、送存和保管现金;

  4、负责公司银行帐号的开立、注销、变更、年检事项。

收款岗位职责 篇2

  1、负责各项费用的收取并实时录入管理台账录入系统,登记现金现金及银行存款日记帐;

  2、整理保管收费单据,统计核对收费情况;

  3、定期编制相关收缴情况明细表,代收、暂收款项明细表;

  4、及时统计欠费情况,并发送缴费通知;

  5、整理保管经营合同建立合同台账;

  6、及时根据收款开具发票;

  7、完成领导交办的其它工作。

  8、敬业、责任心强、严谨、踏实、工作认真仔细。

收款岗位职责 篇3

  1.医院财务复核由财务科长兼任,负责医院的全面财务会计工作;

  2.负责制定并完成医院的财务会计制度、规定和办法;

  3.解释、解答与医院的财务会计有关的法规和制度;

  4.分析检查医院财务收支和预算的执行情况;

  5.审核医院的记账凭证;

  6.根据审核无误的记账凭证,登记会计帐簿并结账;

  7.编制医院的会计报表,在每月10日前报送院长及主管部门;

  8.编制、核算每月的工资、奖金发放表;

  9.定期检查医院库存现金和银行存款是否帐实相符;

  11.按照印鉴分管制度,负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章;

  12.承办院长交办的其他工作。

收款岗位职责 篇4

  1、负责销售现场的现金收取工作及POS机刷卡业务的操作;

  2、对收取的现金要做好清晰的记录和汇总;

  3、负责记录并核对当日销售明细表;

  4、负责销售现场发票、收据的保管及开具;

  5、整理现场收款单据,配合出纳与会计做好对帐工作。

收款岗位职责 篇5

  岗位职责:

  1、在售楼现场负责向客户收取房款,向客户开据收据,及时将所收房款交存公司银行账户,并与出纳交接;

  2、每日及时将收款明细录入明源系统,收取销售款项;

  3、每日与公司出纳做好各类与收款相关的票据、销售协议或合同、银行借款合同等的保管、交接;

  4、与销售部门协调一致,办理与财务有关的其他事宜。

  岗位要求:

  1、本科及以上学历;

  2、1年以上房地产开发公司收银工作经验;

  3、熟练操作财务各式报表,工作细心、踏实、责任心强。

收款岗位职责 篇6

  岗位职责:

  1、严格遵守财务制度和各项管理规定及岗位工作程序。

  2、上班后先做好收款前的准备工作,清洁吧台、准备零钱及备用金,发货章、收款章、路单、复写纸、销售日报表准备充足、齐全。

  3、根据开票的进度适时掌握销售出库复核单的传递及路单的编制进程,做好分区、归类、整理、填单、签字、盖章等手续, 既方便仓库发货又不影响业务员的送货,为公司业务的正常运作提供后勤保障。

  4、路单编制一式三份,一份自存,便于清理;一份交财务,便于出纳与业务员结算;一份交业务员,便于掌握收款情况和与出纳办理货款结算。业务员的退货、退补根据与仓库办理的移交清单及时在业务员路单中抵减。按财务规定作往来摆帐的客户作欠款上报,其退货、退补直接在欠款中抵减后交财务,不在路单中抵减。

  5、及时办理零星散客的结帐手续,在结帐时做到快、准、不错收、漏收。

  6、每天业务终了,整理资料、结账、算账,编制前台销售日报表,清点当天收入及备用金,做到钱帐相符,当天能办完的决不明天办,当天业务较忙时,第二天早上上班后一小时内必须完成,决不因为我们的工作影响业务员的路单结算。

  7、切实掌握公司返点的各项规定,做到该返的返,不该返的坚决拒绝返点。当班时保管各种收据,票证及现金。

  8、协调与开票员、业务员、仓库管理员等部门之间的关系,相互帮助、相互配合。要加强医药知识与财务知识方面的学习,不做机械工作的奴隶,要做一个懂业务、善管理的经营者。

  9、要善于发挥自己的长处,发挥主观能动性,帮助和带动配合自己工作的同志共同把工作做好,为公司的发展尽自己最大的力量。

  10、完成领导交代的其它工作。

收款岗位职责 篇7

  职责描述:

  (1)复核预售合同、开具收款收据;

  (2)填制支票进帐单及现金解缴单;

  (3)记录各项收款,包括VIP卡、定金、预收房款、代收代付等;

  (4)银行按揭手续的办理,含按揭资料的收集、送银行、保持同银行之间的及时沟通、跟进按揭办理进度等;

  (5)编制销售日报、周报;

  (6)将收款记录输入营销系统、财务系统;

  (7)登记收款明细账,实时完成应收款账龄分析,并出具应收款催款单;

  (8)每日盘点现金及票据,填写盘点报告;

  (9)客户退房款、退溢交款、退定金、退VIP卡的审核,并按流程付款,填制退款报告;

  (10)办理交房手续;

  (11)财务档案管理;

  任职要求:

  (1)大专以上学历;

  (2)工作认真仔细,执行力强,沟通能力强;

  (3)敬业,责任心强,工作严谨,熟悉房地产销售业务流程。

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