作者:一日三餐日期:2024-04-20人气:15
商品会计的职责内容(精选30篇)
1、负责公司门店日常收支的管理和核对;
2、负责门店整理统计货品,归类分析,盘点核对;
3、负责各门店销售收入及费用的统计;
3、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
4、积极配合领导安排的其他业务工作。
1. 创建和执行项目工作计划,并根据需求进行修改。
2. 确定所需资源并分配个人职责。
3. 管理项目和范围的日常运营方面。
4. 在移交给高层管理人员之前,审查团队准备的可交付成果。
5. 有效地应用我们的方法并执行项目标准。
6. 准备审计业务评审和质量保证程序。
7. 最小化我们在项目中的暴露和风险。
8. 确保项目文档是完整的、最新的,并妥善保存。
1、负责销售核算和应收账款管理;(应收会计)
2、负责库存、成本核算和应付账款管理;(应付会计、库存会计)
3、负责费用报销流程审核和费用核算管理;(费用会计)
4、负责工程和资产采购审核和固定资产管理。(工程资产会计)
1、 建账立账,负责会计收入费用的账务核算:定期对账,处理结账时有关账务的调整事宜。
2、 做好税务发票、收据的登记领用存管理及税金的结付及清算。
3、 固定资产的建账与管理。
4、 保证资金的安全性,及时编制银行余额调节表。
5、 定期不定期进行现金盘点监盘。
6、 负责合同台账的管理。
7、 保管财务档案。
8、 向有关政府、社会部门编制报送报表。
9、 负责公司借、贷款方面的手续,提供前期融资准备。
10、负责财务部有关资料的年检、办证工作。
11、完成领导安排的其他各项事务。
1、供应商账单审核并保证准确性,优化商品结算流程;
2、对应付账款进行账龄分析,对特殊情况的应付账款具有敏感度,及时发现及时解决;
3、支持结算团队部分团队管理、报表输出和KPI跟进的工作;
4、及时响应业务需求,给出解决方案;
5、完成领导交办其他工作。
1. 生产制造系统原材料核算及预算、决算分析;
2、 部门费用核算、预决算分析以及季度资金计划提报;
3、 原材料季度抽查以及年末原材料清查的组织、差异结果处理、报告出具等;
5、 负责所辖岗位往来清理工作;
6、 参与原材料采购询比价;负责工程项目、设备的招标、议价工作;
7、 NC系统中库存管理、存货核算模块维护负责人;
8、 所辖固定资产年度清查,按季度随机抽查至少一次;
9、所辖业务流程的持续优化和改进。
1、 公司日常开票工作、发票的保管,申请以及进项销项发票的登记汇总。
2、 每月往来款项以外的___、平台数据等的核对工作,平台费用报销审核准确无误。
3、 月底成品库存金额统计、成本结转账务处理及库存差异表
4、全盘账套数据的登记以及会出一套完整的对外财务报表(税务报表)
5、财务部日常其他事情处理,协助部门领导日常工作开展。
1、能够独立处理全盘帐务,以及根据公司管理层需要编制财务报表及资金预算等;
2、管理统计应收应付账款情况 ,负责公司应收应付款的审核、整理、统计与跟踪落实,防止呆账、坏账的发生;
3、审核各种会计原始凭证,分类记账,及时将每月会计凭证整理归档,确保单据凭证的合法性与合理性,审核公司各种报销单,严格按照公司相关制度执行;
4、整理核对进销存数据;
5、做好与财务相关的其他工作,及上级主管安排的其他工作。
1、负责每月的核算、凭证制作、装订、保存
2、负责结账、编制会计报表、及时申报各项税费
3、负责银行、财税、工商相关业务的办理
4、负责每月开票、应收账务的核对、催收工作
5、负责每年的工商年检报表、统计报表
6、完成领导布置的其他任务。
1、熟悉财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准,保证专款专用;
2、编制并严格执行部门预算,对执行中发现的问题,提出建议和措施;
3、按照会计制度,审核记账凭证,做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账;
4、严格票据管理,保管和使用空白发票,收据规范;
5、及时清理往来款项,协助资产管理部门做好财产清查和核对工作,做到账实相符。
1、建立公司帐套,,审核各部门员工费用单据的准确性,对各类费用凭证进行收集、复核并进行会计数据初始录入处理、整理装订各类凭证及报表。
2、审核付款申请单,以及审核供应商的提供的进项发票的合法性、正确性。月底及时跟客户对账,往来账的核对。
3、熟练使用防伪开票系统、网上认证、网上电子申报,发票的开具、认证、购买、缴销,
4、核算税负率,核算并缴纳公司各种税款,以及每个季度的企业所得税,年度的企业所得税。根据管理者的要求出具财务报表。
5、根据公司要求结合国家会计法,做好记帐付帐报帐工作,处理公司账务;
6、核算公司项目成本,提供成本核算数据,成本结帐;月初出具财务会计报表。
7、根据公司要求完成关于财务有关的事务;
1.建立健全与公司成本核算有关的各项规章制度,拟定和执行成本核算实施细则并持续改进;
2.负责对生产成本进行监督和管理,严格控制成本,促进增产节约,提高企业的经济效益;
3.指导仓库业务,细化分类、收发类别等分类标准;
4.管理公司现金日记账,审核核对各种票据及银行款项情况,审核各费用的合理性;
5.参与存货的清查盘点工作,审查原材料采购,归集材料成本,合理分配各期间费用;
6.负责编制材料的领用分配表,保管好各种凭证、账簿等资料,并定期装订归档;
7.认真核对各项原料、物料、成品、在制品的收付事项,并负责编制工厂成本转账传票;
8.编制进销存报表和成本核算报表,按月追踪并管控生产成本。
◆负责日常会计处理、账务核算
◆负责账薄登记工作,并进行账账、账实核对
◆负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜
◆完成财务部经理临时布置的各项任务
1、财务全盘工作流程操作(应收应付、报销、仓库帐目、成本核算、税务申报、资金流转)等;
2、负责审核记账凭证,据实登记各类明细账,并根据审核无误的记账凭证汇总,登记总账;
3、定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符;
4、定期进行财务报表分析并汇报上级。
1.负责公司全盘账务处理,税务筹划及申报;
2.员工费用报销的制单、审核,凭证编制;员工工资的核算及发放;
3、定期核对往来款,清算应收应付款;
4、编制会计报表,做到账目健全、账目清楚、账证账务相符;报表内容完整,数字清楚正确、报送及时。
5.定期检查分析企业财务计划、成本计划执行情况,挖掘增收节支潜力,及时向总经理提出合理化建议,当好企业参谋。
6.建立和管理财务档案,做到资料齐全、保密。
7.负责电商相关账务处理。
1、负公司日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据。
一、广告成本的审核
1、负责每月广告成本数据对账和确认,确保广告成本系统数据确认无误,并完成相关会计凭证编制及账务处理;
2、根据已签订的广告合同,审核相关部门付款申请的合理性;
3、负责公司广告合同与财务相关条款的审核,如付款、保函、发票开具等条款,并提出合理的建议;
二、预付账款的管理
1、 负责每月进行预付账款账龄分析,根据供应商合同规定账期进行账龄分析,数据准确、依据确凿;
2、 协助制定并完善预付账款管理及核对流程,确保资金合理、准确的支出;
3、 负责供应商合同台账登记管理工作,包括但不限于登记合同主要条款、预付款项账期、付款情况等;
4、 善于发现业务流程中出现的问题,提出有效控制方案,持续改善;
5、 结合业务发展和核算要求,推动成本管理、日常核算管理信息系统化;
三、其他工作
1、 财务资料归档管理:财务会计凭证、账簿、报表、报税资料等财务档案的分类和归档管理;
2、 完成上级交付的临时工作及其他任务。
1、负责资金有关事项的数据统计和档案管理工作,协助资金主管做好资金分析工作
2、负责资金管理系统对外支付及上划下拨、资金调度等业务的审核工作
3、负责资金管理系统日清及对账工作
4、负责外部网银业务的审核工作
5、负责票据业务的审核工作及台账统计工作
6、负责部分融资工作
7、负责资金系统数据对接工作
1.按照公司财务制度和核算制度有关规定,正确使用会计科目,及时、准确地登录各类明细帐;
2.审核公司往来帐款的具体情况,并建立明细帐和进行明细核算;正确进行收入、费用、成本的归集和核算;
3.掌握成本动态,了解行业价格信息,进行成本分析,针对存在的问题,给出处理意见;
4.根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审核手续是否符合公司规定;
5.及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
6.上级领导安排的其他工作。
1、 负责原材料的核算管理工作;
2、 负责应付账款的核算与管理工作;
3、 负责预付账款的核算与管理工作;
4、 负责关联公司往来间资金划转、采购业务处理;
5、 负责进项税费的管理;
6、 负责银行对账余额调节表的编制等;
7、 协助财务经理及其它人员做好临时性工作。
1.负责公司材料采购合同、订单的管理,建立、维护采购合同档案;
2.负责公司合同或订单的物料核价报告的审核,历史价格对比;
3.负责供应商货款对账工作,以及U8采购结算、发票审核、记账凭证处理等相关工作;
4.参于各项材料的盘点,确保存货账实相符;
5.完成上级领导交付的其他工作。
1.与研发部门沟通,准备公司研发项目申报的财务数据和文件; 负责公司研发申报项目验收和审计工作;
2.负责研发项目的会计核算;
3. 负责公司费用、员工借支的核算与管理;
4.负责公司对外统计数据报送;
5.完成领导安排的其他工作。
1.进行公司收入、支出及成本费用等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督
2. 完成业务的结算,主要是应收、应付款项的清理、催收与结算,并定期完成相关报表。
3. 开具与保管发票及费用报销
4. 具备良好的职业道德,工作细致、严谨, 具备良好的沟通能力、团队精神。
1.审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,能独立完成账务核算、编制财务报表、进行财务分析;熟悉税收政策。
2.完成上级交给的其它事务性工作;
1、负责申请购买、保管公司增值税专用发票和普通发票
2、负责开具开票、抄税、清卡及进项发票的认证工作
3、负责资金收付管理、报销、发工资等
4、负责完成上级交待的其他工作;
1、主要负责客户的记帐工作;
2、审核、录入、装订凭证,出具报表;
3、处理客户开票、记账事项变更;
4、领导交待的其他临时性工作。
1、根据各公司经营范围、所属行业、涉及税种和税率、记账要求、经营情况等独立建立核算账套、归类处理账务、编制财务报表并报送相关部门;
2、准确填写纳税申报表,进行纳税申报;
3、所得税汇算清缴、内资企业工商年检或外资企业联合年检、残保金核定;
4、解答客户咨询的问题;
5、最新会计政策、税收政策的研究和梳理;
6、公司依个人能力安排的其他工作。
1.员工费用的审核
2. 员工费用的帐务处理
3. 增值税发票的开具及管理
4.票据及凭证的整理装订;
5.发票购买及验销;
6.项目应收帐款跟进及催款;
7.日常的财务支持工作
1.负责客户整理单据,处理客户的税务以及其他财务方面的问题。
2.了解客户需求,为其提供专业财务咨询;
3.工商注册、原始凭证处理、纳税申报、税务筹划及其他涉税事项;
4.学习小规模帐务、抄报税处理;
1、负责公司的全盘账务处理工作,包括凭证制作、单据审核、报税、日常的进出帐管理、审核等;
2、负责操作多家之子公司的财务核算,税务操作,确保财务数据准确有效;
3、按时编制公司收入、成本、费用等统计报表和分析报告;
4、登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户;
5、审核各项费用的借支、报销凭据,按审批程序办理,编制会计凭证;
6、申报月度,季度,年度税务纳税申报及统计报表申报;
7、为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料 ;
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