作者:守望春天日期:2024-04-19人气:16
审计主管岗位的具体职责(精选30篇)
职责:
1、负责审计各公司财务管理制度的的落实执行情况;
2、负责制订公司内部年度审计计划;
3、负责组织审计人员培训;
4、负责制订各项审计制度;
5、协助外部中介机构,开展对公司内部控制、财务等方面的审计;
6、检查所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
7、负责公司要求的专项审计工作;
8、负责财务总监委托的其它工作。
要求:
1、大专及以上学历,审计、财务或相关专业;
2、5年及以上审计工作经验,必须有制造业内审工作经验;
3、具有良好的语言文字及表达沟通能力。
职责:
1.根据审计计划,能独立开展相关经营、管理、财务等方面常规及专项审计工作;
2.对重要业务流程及高风险环节进行跟踪及监控;
3.撰写审计报告,提出相关审计建议;
4.跟踪审计结果的整改执行,实施后续审计监督;
5.完成领导交办的其他工作。
岗位要求:
1.具有二年以上内审工作经验;
2.财务、审计、管理等相关专业本科及以上学历;
3.掌握审计、税务等基本法律法规;
4.工作严谨,善于沟通,原则性强,具备良好的团队合作精神和职业操守,能适应短期出差
1. 依据<企业内部控制基本规范>及五部委颁布内控相关规定,并按公司需求制订内控相关制度、流程及风险矩阵,
2. 依据<企业内部控制基本规范>及五部委颁布内控相关规定,执行内部审计查核,进行抽样检查,年度公司内控自评报告作业,
3. 对审计发现问题,向主管报告并督促协助各单位改进并跟进,
4. 对于未控制的内控风险提出建议控制方向,及内控建设
5. 定期针对重要项目进行报表分析及建议
6. 协助外部审计人员进行审计
7. 按时披露内控审计报告
8. 主管交办工作
职责:
1、针对门店装修,工程设备,生产供应链基地组织开展专项审计,内控审计,包括建立评价模型,执行内部控制测试与评价,发现并揭示控制缺陷,控制审计底稿质量,形成审计建议并跟踪整改落实。
2、开展专项审计,包括收集风险线索,安排初步调查,管理审计过程,控制审计底稿质量,形成审计建议并跟踪整改落实。
3、开展内部监察,包括安排数据分析、人员访谈、证据调查,及时形成调查意见。1、执行内部控制测试与评价,跟踪缺陷整改情况。
职位要求:
1、有工程/装饰/装修设计方向审计工作经验的优先;
2、取得国际注册内审计师(CIA))、注册内审师、注册会计师、中级会计师优先;
2、熟悉内部审计、内部控制、风险管理方面的理念和方法论,具备财务管理与核算方面的基础知识、经验及判断能力;
3、具有独立开展审计项目的能力与经验;
4、熟悉 企业管理与风险控制特征。
职责:
1、协助制定部门审计计划;
2、根据审计计划对各项目工程管理相关业务进行审计,负责从项目立项至验收交付全过程审计;
3、对招投标、设计管理、施工进度及质量、成本管理等工作进行监督和审计;
4、对审计过程中发现的问题提出整改建议并跟踪检查,督促审计建议的落实并实施必要的后续审计;
5、完成领导交办的其他任务。
任职资格:
1、本科以上学历,工民建、工程造价、审计等相关专业;
2、3-5年大中型建筑企业工程施工管理、预算管理、造价咨询、工程审计、审计经验;
3、掌握常规的工程审计流程及方法,掌握招投标、施工管理、工程变更、预结算等相关业务知识和流程;
4、具体优秀的职业道德与操守,原则性强、责任心强、具备较好的文字表达能力。
1、参与公司工程造价控制方面的相关制度及流程的制定,并监督制度及流程的执行情况,并不断予以完善。
2、负责外委工程造价咨询单位的配合、协调及监督工作。
3、负责对委外机构提供的招标控制价进行分析、审核。
4、参与公司工程、设备项目的招投标工作,对工程及设备材料等招标文件进行审核,参与投标单位的资格审查及现场考察,参与招标的开标、议标及谈价,同时对招标过程进行监督。
5、参与工程材料、设备的现场验收和监督。
6、负责适时勘查施工现场,全过程监督项目工程进度,查阅相关文件资料,检查合同及相关协议的执行情况。
7、与工程部门对现场签证情况进行把关和审核,包括现场签证单,签证价格等的审核。
8、负责工程施工进度款、设备验收款的检查和审核,并出具审核意见书,同时跟进问题整改情况。
9、参与工程项目、设备合同的评审及复评,并跟进合同修改情况。
10、负责工程预算、竣工结算及竣工决算清单的审核工作,并出具预决算审计报告。
11、对审计工作中发现的问题进行分析和反馈,提出改进措施并及时督导跟进。
12、负责完成公司领导及部门负责人安排的其他工作。
职责:
1、全面负责内控审计团队的建设,包括人员内外部培训、日常业务考核
2、协助公司财务编制年度预算方案,并严格执行已生效的预算方案;
3、协助完成各投资项目的评估审计工作
4、完成审计中心年度计划和目标,并负责实施
任职要求:
1.审计等相关专业本科及以上学历
2.丰富的工程造价、建筑材料、工程设备、建筑工程、房地产行业知识;
3. 熟知房地产行业运营和管理、掌握房地产行业的成本核算、税务管理和银行融资的知识技能。熟悉相应的经济法、公司法、合同法、房地产法律法规、土地法律法规、工程建设法律法规等知识;对房地产行业有系统了解
职责:
1、财务管理审计,包括财务收支检查及专项资金审计;
2、内控审计,审核集团及城市公司内控的健全性及有效性;
3、落实来信、来访、举报案件调查及跟踪核实。
任职要求:
1、大专及以上学历,审计、财务、管理类专业,5年以上相关工作经验;
2、具有集团企业审计工作经历,熟悉企业审计业务流程;
3、具有扎实的企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能;
4、具有CIA、CPA资格者优先。
岗位职责:
1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;
2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;
3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;
4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;
5. 实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;
6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;
任职资格:
1.统招本科以上,财会审计类 ,中级会计师以上职称、注册会计师优先。
2.3年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。
3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。
4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。
职责:
1、拟订年度审查工作计划、专项审计,并分解落实,组织实施;
2、监督、检查监察审计计划执行情况,结合实际情况报批调整方案并组织实施;
3、负责审核、提交内部审计报告,跟踪被审计部门整改情况及审计结果;
4、配合财务与外部审计机构合作,按程序提供相应的内部审计报告及各项证据、资料;
5、监督、检查、指导审计监察档案立卷、归档、存放、借阅、移交、保密等工作;
6、负责监察审计制度、审计流程的建设,简历健全监察审计体系;
7、处理有关违反制度、失职造成公司损失的事件;
8、受理、处理涉及员工经济、履职等方面相关情况的投诉;
9、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、熟悉有关的法律、法规和规章制度;
2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力;
3、组织协调能力强,文字和口头表达能力强;
4、高度的职业道德和抗压能力;
5、具有财务、会计、审计等知识;
6、具有二年以上同岗位经验。
职责:
1、按内部审计工作程序,组织实施审计项目审计工作;
2、负责编制审计项目实施方案,并在实施过程中对其修改完善;
3、分解审计项目工作内容,对项目成员进行分工,落实任务,明确责任;
4、按项目实施方案开展审计工作,随时掌握审计进度,保证按期完成;
5、组织项目成员讨论工作中出现的疑难问题,对重大问题请示汇报后,确定下一步审计重点;
6、审查各成员的审计记录和审计工作底稿并督促项目成员在规定的时限内完成各自的工作任务;
7、汇总审计工作底稿,编写审计报告,并组织项目成员进行讨论,审计报告经审计部门负责人审核、修改后出具正式报告;
8、对审计部门负责人负责并及时报告项目工作进展情况;
9、参加项目的后续审计整改跟进工作;
10、项目审计终结后,负责组织该项目资料的收集、整理,按规定提交审计档案至档案管理人员,或根据上级领导意见,对审计资料进行处理;
11、搞好项目及部门的团建,协调工作,发现问题及时解决并向领导汇报。
任职资格:
1、全日制本科以上学历,审计或财会相关专业;
2、四年以上审计或者财务工作经验,能独立带队参与审计工作;
3、熟悉企业的内控制度和流程,具有会计或审计专业技术中级职称及注册会计师、税务师资格;
4、较强工作责任心和团队合作精神;
5、能熟练操作财务系统软件和办公自动化软件;
6、具有优秀的公文写作能力以及良好的沟通技巧和表达能力,正直诚信,具有较好的职业操守,有上进心,学习能力强,能适应经常出差。
职责:
协助审计部长完善内部审计体系搭建余审计制度的修订与完善;
为审计小组人员提供必要的技术知道和工作方法,汇总和分析复核审计资料,编写审计报告,及时提出审计管理建议;
跟踪审计问题的整改和整改辅助工作;
注重团队建设和培训,做好部门人员的培训和能力提高;
具备能独立完成指定的审计任务。
任职资格:
1、 大专以上学历,财务会计、审计专业;
2、 具有5年以上财务或者审计相关工作经验,3年以上审计工作经验;
3、 具有审计、会计中级以上职称,具备CIA、CPA等资格优先考虑;
4、 具备良好的组织、沟通和协调能力,具有良好的观察、分析和解决问题的能力。;
5、 良好的文字处理能力、办公软件应用能力等;
6、 严格遵守职业道德规范,坚持原则、客观公正、忠于职守、保持廉洁、保守秘密
职责
1、负责拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系;
2、对审计计划实施方案进行调整和分解;
3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;
5、草拟审计报告,提出审计建议,送审计经理审核;
6、向审计经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作;
7、参与现场审计,及时汇报、处理相关问题。
任职资格:
1、30-38岁,本科以上学历,财会、税务、审计等相关专业;
2、具有会计师或审计师以上职称;
3、5年以上审计工作经验,3年以上集团公司审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;
4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
5、熟悉企业内部控制规范和内部审计实务标准,有多元化业务审计经验者优先;
6、较强的组织、沟通、协调的能力,良好的职业道德和团队协作精神。
职责:
1、负责对集团下属子、分公司进行年度审计和专项审计;
2、负责配合审计经理完成审计项目工作;
3、负责跟踪审计发现问题的整改情况;
4、负责审计资料的立卷收集、整理归档工作;
5、完成其他与审计相关的工作和领导交办的工作。
任职要求:
1、大专以上学历,会计、财务、审计等经济类专业;
2、熟悉国家财经法律法规、企业会计核算、税收政策和审计知识;熟悉使用office办公软件及ERP软件;
3、处事公正,做事客观、工作严谨、敬业、积极主动、有上进心、具有良好的职业操守和团队合作精神;
4、具有中级会计师或审计师及以上资格;5年以上财务或审计工作经验;有餐饮、酒店或零售百货行业工作经历者优先录用;
职责:
1. 拟定和优化工程审计制度流程,并贯彻执行;
2. 拟定项目审计方案报部门领导审核,负责工程审计项目的组织、实施,针对存在的问题提出审计意见和改进建议,并跟踪审计结果的执行情况,编制审计底稿、草拟审计报告;
3. 对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;
4. 负责工程预结算审计、决算审计;
5. 负责对工程合同的签订、执行过程和结果进行审计监督、检查、评价;
6. 定期或不定期选取工程项目预算(超过概算)、变更(超出合同总金额)、结算(超出合同总金额)等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的合规性,工程计价的真实性和准确性;
7.对工程款支付的真实性、合法性进行审计监督;
8.根据管控权限和相关管理制度管控下属公司的工程审计工作。
任职要求:
1.全日制本科以上学历,审计、工程造价等相关专业。
2. 3年以上工程审计工作经验。
3.具备与工程审计相关的专业知识和技能;熟悉相关法规。
4. 具有审计师、造价师资格者优先考虑。
5. 学习能力强,具有良好的团队合作精神和沟通协调能力,文字表达功底扎实。
6. 思想健康上进,遵规守纪,诚实可信,具有良好的个人品质和职业素养,无不良历史记录。
职责:
1、促进公司各职能部门、下属公司依据法务管理制度及流程工作,促进公司依法经营,预防和控制公司经营中的风险;
2、对公司合同进行梳理,识别现有合同中存在的风险并提出解决方案;
3、负责检查合同履行情况,协调解决合同履行中出现的法律问题,尽量避免合同纠纷;
4、处理合同事务管理工作,负责合同管理台账及统计;
5、配合部门负责人处理日常法律事务及诉讼事务。
任职资格(年龄、性别、学历、专业、技能要求、工作年限、工作经验、其他):
1、本科以上学历,工民建、工程造价等相关专业;
2、年龄35岁以内;
3、具有大型企业或地产行业从业经验,2-3年工程造价咨询公司从事审计、或1-2年企业内控内审等相关工作经验者优先;
4、具备良好的职业道德;
5、具有良好的沟通、协调、团队协作能力及文字表达能力;
6、熟练运用各种办公软件。
职责:
1、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价;
2、根据需要,对各分子公司领导人或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计;
3、对集团及各分子公司财务收支及其经济活动的合法性、合规性、真实性、正确性和有效性进行审计评价;
4、对各职能部门开展履职情况评价;
5、对集团内部管理控制体系的建立、健全、执行情况进行评审;
6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;
7、负责审计部文档的整理、归集和保管;
8、完成上级交办的其他工作。
任职资格:
1、具有大学专科及以上学历,审计、财务、会计类相关专业,中级以上职称,有审计类资格证书更好;
2、具有3年以上财务管理、会计核算或内部审计工作经验,对企业内部审计工作有一定认识,掌握一定的审计技术方法;
3、熟悉国家财经法规、审计法规和内部审计准则、企业管理制度,能够独立或协助完成各类审计项目、出具审计报告;
4、具备高尚的职业道德和较强的沟通、协调能力,一定的分析和写作能力,原则性强;
5、能适应不定期偶尔出差。
【职责】:
1、工程招标文件,工程量清算、招标控制的审核;
2、工程建筑市场材料、设备、人工等价格行情,价格调研;
3、工程、设备价格比选、提供建议;
4、工程项目预算审核;
5、工程决算评估审计。
【任职要求】:
1、全日制统招本科及以上学历,建筑、审计类相关专业者优先;
2、3年以上建筑、审计、财务或内控相关工作经验优先;
3、具有中级或以上职称,具有审计相关的执业资格证书优先;
4、熟悉审计工作专业知识与技能,了解工程建设项目专业知识;熟练日常计算机操作;
5、原则性强;具有一定的组织协调能力,沟通能力;善于发现问题,分析问题和提出改进建议。
职责:
职位信息1、根据公司财务相关制度,制定公司财务合规制度和合规流程;
2、负责对所有涉及的审计事项,提出处理意见和建议;
3、负责检查财务部相关人员因离职时的离任审计工作,交接审计工作;
4、负责对公司财务收支和经营活动进行系统的内部审计监督;
5、做好有关审计材料的原始调查和收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护企业合法权益;
6、对检查中发现的财务风险进行预警并及时汇报,编写内部审计报告,提出财务管理合理化建议,并督促财务部制定整改措施,做好合规工作。
任职要求:
1、熟练应用财务软件、办公软件、PPT制作等大专及以上学历,财务类会计或者审计专业。
2、持有会计师、审计师等初、中级职称证件,有商业地产、物业管理工作经验优先。
3、正直、担当、做事稳重细心、严谨、有责任心。
4、已在具有一定规模的公司担任审计经理(主管)职位、专业能力较高。
5、熟悉内部审计流程和方法,熟悉审计数据分析,有良好的内控常识。
职责:
1.负责与外部审计的聘请、联络、对接、配合工作;
2.负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;
3.负责制定及优化审计相关制度、流程、严格执行公司相关制度及规定;
4.负责或参与对重大经营活动、项目的审计活动;
5.负责监察审计市行政性工作,与其他部门之间联络和对接;
6.根据年度审计计划执行相应财务审计、联合巡查工作;
7.负责部门关于审计项目、内控监督及风险管理资料的整理、分类和存档工作;
8.负责跟踪审计建议的执行,督促整改工作,汇报审计结果;
9.完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1.全日制本科及以上学历,会计、金融、审计等相关专业;
2.2年以上工作经验,有大型企业或上市公司内部控制和审计经验优先;
3.会计、审计初级职称,中级职称优先考虑;
4.知晓相关税收政策、国家法律法规,有会计师事务所工作经验优先考虑;
5.具备良好的职业道德、为人正直,勤奋踏实,能承受一定的工作压力。
职责:
1、分析设计概算、施工图预算编制程序的合理性和计算方法的正确性、合规性;
2、跟踪审计工程施工合同执行情况,对工程变更和签证、施工现场管理进行持续的审计监督;
3、对工程项目工期、质量、安全执行现场检查审计程序;
4、对隐蔽工程掩埋前执行现场审计检查监督;
5、对各类分部分项工程的验收程序实施过程监督;
6、对工程进度款结算和竣工结算书进行审计并发表意见;
7、执行审计部经理安排的其他工作事务。
岗位要求:
1、经济类、房地产造价类相关专业;
2、精通常用办公操作系统(OA,Office,Visio);
3、良好的沟通、组织和学习能力,客观、公正、廉洁,热爱内部审计职业。
职责:
1.参与公司业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等审计内容,并出具审计报告;
2. 根据审计结果提出合理的改进意见,并跟进后续的改善情况;
3. 协助部门经理建立风险控制及防范机制,定期对内部控制的有效性进行评价;
4. 对严重违反公司制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;
5. 协助部门经理对内部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及执行情况进行审计;
6. 协助部门经理对企业年度经营情况进行经济效益审计;
任职资格:
1、28-35周岁,善于分析问题,专业素养较好,沟通能力强,思路严谨。全日制本科以上学历,财会类相关专业
2、具有5年以上财务管理,2年审计工作经验;
3、较强的组织能力,协调沟通能力;较强的解决问题能力和责任心、事业心。
4、中级以上职称优先,熟悉办公自动化。
职责:
1、负责及时了解、收集有关工程定额、各种费率的动态及信息;
2、拟定和优化工程审计制度流程,并贯彻执行;
3、拟定项目、职能审计方案报部门领导审核,负责工程成本审计的组织与实施,针对存在的问题提出审计意见和改进建议,并跟踪审计结果的执行情况,编制审计报告;
3、对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;
4、参与对集团经营活动、审计活动等审计工作;
6、定期或者不定期选取工程项目预算、变更、结算等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的合规性;
7、根据管控权限和相关管理制度管控下属分子公司的审计工作。
岗位要求:
1、学历:本科以上学历
2、专业:工程造价等相关专业
3、经验要求:精通房地产领域中的工程造价、成本管理等;在房地产行业或建筑行业从事审计工作者优先考虑
职责:
1、协助主任制定与修订管理审计制度,并监控落实;
2、按时归档各类管理审计资料;
3、根据公司及部门工作的安排,负责制定各项具体审计计划及方案,并负责落实执行;
4、现场组织开展专项管理审计、离任审计、经营承包兑现审计工作,并根据具体审计情况起草审计报告,提出各项合理审计意见;
5、跟踪审计建议实际落实情况;
6、领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、财务管理、审计、计算机或其他管理专业,3年及以上岗位相关领域工作经历;
2、能够根据审计实际情况撰写各类审计报告,语言简洁明了,条理清晰;
3、熟悉各类审计基本理论与工具,熟悉运用各类审计方法,能根据具体情况编写具体审计计划与方案。熟悉或精通财务、营销、生产、采购等多方面或至少熟悉经营环节中的某一领域;
4、综合分析能力强,能发现事件的多种可能的原因和行为的不同后果,找出事物之间的联系;计划与执行能力强;沟通与组织协调能力强;
5、中级及以上职称,具有CPA、CIA等专业职业资格者优先。
职责:
1、协助经理持续完善公司本部、分子公司内部审计规章制度、流程、业务操作规范及内部审计模板,并协助完成实施;
2、协助经理完成内部审计工作,在经理指导下完成拟定审计工作方案,实施审计活动、编制审计工作底稿、评估审计证据的真实性、充分性,草拟审计报告;
3、协助经理拟定审计整改计划,跟踪审计的执行、实施后续审计;
4、协助经理完成年报等外部审计工作;
5、负责审计资料的归档和保管工作;
6、完成领导安排的其它工作。
任职要求:
1、教育背景:大学本科及以上,会计、审计专业优先;
2、实际工作经验:在会计师事务所从事内控审计或企业内部审计部门工作2年(含)以上,具有IT企业审计工作经验优先;
3、从业资格:拥有CPA、CIA资格证书优先;
4、知识技能:具有内控、审计等方面的专业知识;能熟练应用WORD,EXCEL、 VISIO等办公软件及相关财务软件的操作;
篇三
【职责】
1、负责公司内部审计工作的开展;
2、负责公司内部账务,报表的规范管理;
3、协助及维护内审、内控、风控制度的建立;
4、能独立完成审计工作;
5、完成领导交办的其他专项审计,确定关键环节和主要内控,评估风险,在审计过程中合理。
【任职资格】
1、本科或以上学历,财务、审计等相关专业毕业;
2、3年及以上内外审经验尤佳;
3、在1000人以上集团公司有内部审计、内控、风控等相关工作经验尤佳;
4、原则性强,工作严谨认真、忠诚敬业,具有较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业操守及团队协作精神。
【主要职责】
1、根据年度审计计划及审计部领导的项目安排,合理设计具体的审计计划。
2、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议。
3、监督和跟进审计整改意见落实,负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务审计工作。
4、按照财务审计程序和审计方法,获得充分的审计证据以支持财务审计发现及建议。
5、编写审计工作底稿,检查、复核审计证据,编制审计报告。
【任职要求】
1、审计、会计、财务等专业本科以上学历,具有五年以上同岗位工作经验。
2、熟悉国家财税法规,精通各类审计工作,持有中级审计师或者中级财务职称等相关财务资质。
3、较高的数据分析能力、文字组织能力和语言表达能力。
4、有较强的逻辑思维能力和较丰富的审计项目分析处理经验。
5、工作认真踏实,有责任心;有良好的沟通协助能力及团队合作精神。
6、熟练操作财务软件、ERP等系统。
职责:
1、在审计总监的领导下负责具体审计项目的组织实施;
2、参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作;
3、制定具体项目审计方案,合理进行审计人员分工,指导、检查审计人员的工作;
4、做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作;
5、负责审计报告的编制,真实地反映被审计单位的资产、负债和内控管理情况,并提出适当的审计建议。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务或审计相关专业;
2、有3年以上企业内审或会计事务所审计工作经验;
3、沟通表达良好,逻辑思维能力强,性格外向,抗压性较好。
职责:
1、负责审核各工程预算、结算。
2、负责审核各招标项目的工程量清单和标底;
3、负责审核各种方案或措施的预算,供公司做决策;
4、负责对各项目进行造价分析,建立数据库。
任职要求:
1、工程造价、工程管理等本科以上学历。
2、5年以上土建预结算工作经验,熟悉钢筋抽量。
3、熟悉建筑行业现行政策法规及省市定额,熟练使用预结算相关软件。
4、全专业预结算能力者优先考虑。
职责:
1. 参与年度审计计划的拟定 ; 根据年度审计计划,负责财务审计工作实施
2. 协助部门领导建立和完善公司财务审计制度 ; 对财务制度执行和财务人员能力符合性进行审计
3. 对财务工作流程和财务报表进行审计 ; 对成本控制流程和预决算进行抽样检查
4. 对采购和招投标工作流程进行不定期检查 ; 对办公费用、财务费用及相关报表进行抽样审计 ; 对公司重要岗位开展离任审计 ; 对销售费用、回款及相关报表进行抽样审计 ; 对财务审计过程中发现的问题提出整改建议及监督落实,并进行跟踪复检
5. 协助部门领导完成相关专项审计工作
6. 协助部门领导对外部审计等方面的咨询机构的联系及维护
任职要求:
1. 教育背景:大学专科及以上学历 ,审计专业或财务会计专业
2. 工作经验: 4年以上相关工作经验,并在集团公司负责过内审工作 ; 有房地产企业或知名会计师事务所工作经验优先
3. 专业技能:
1)通晓审计和财务会计相关理论知识,熟练掌握审计和财务会计相关政策法规及公司各项规程;
2)能够负责内部审计部门审计体系的建立、完善;
3) 熟悉集团公司的内部控制体系,有过建立或改善维护经历,了解房地产开发业务知识优先。
4)熟练使用OFFICE等办公软件、财务软件,具备基本的网络知识
4. 综合素质:优秀的管理决策能力、计划与执行能力、分析判断能力、写作表达能力、沟通能力、团队协作能力
1、协助上级制定年度审计计划,制定并完善审计程序,有效开展审计工作。
2、协助上级开展公司年报审计工作的落实与跟进,对公司年度及季度信息披露数据等进行审核,确保信息披露数据的真实完整。
3、协助上级配合证券部门完成每季度内控自查报告、募集资金使用报告。
4、组织对公司内部控制流程进行梳理并优化,协助完成公司内控自我评估相关工作,对存在问题提出改进建议。
5、强化内控监督职能,参与内控自我评估测试工作,提高制度流程执行力的监督与评价效果。
6、协助部门制定审计相关规章制度。
7、对分、子公司开展常规经营审计及其他专项审计(净值调查、年度工程项目复盘、委外业务审计等),制度审计计划,编写审计底稿,撰写审计报告。
8、参与工程、设备项目的材料进场验收、付款进度审核,并出具审核报告。
9、参与工程、设备项目的招投标及合同评审。
10、完成公司领导及部门负责人安排的其他工作(投诉机制建立、培训、月度绩效模板制定及考核等)。
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