夕夏小筑:优秀范文写作参考

个人总结| 实习报告| 年度总结| 安全生产总结| 学校教育总结| 医院工作总结| 公司部门总结| 工作总结范文|

搜索
分类 口号邀请函主持词演讲稿检讨书策划书自我鉴定心得体会礼仪范文综合范文

财务审计职责内容(精选34篇)

作者:满眼星河日期:2024-04-19人气:18

导读:财务审计职责内容(精选34篇)财务审计职责内容 篇1  - 协助准备与战略规划相关的经营分析工作。  - 收集、整理与战略规划相关的经营分析所需内外部数据及资料,协助制作相关材料;  - 收集、整理银行经营所需的宏观经济政策、监管动态及同业信息;  - 协助战略项目管理

财务审计职责内容(精选34篇)

财务审计职责内容 篇1

  - 协助准备与战略规划相关的经营分析工作。

  - 收集、整理与战略规划相关的经营分析所需内外部数据及资料,协助制作相关材料;

  - 收集、整理银行经营所需的宏观经济政策、监管动态及同业信息;

  - 协助战略项目管理中有关经营分析方面内容;

  - 合理分配工作,保证部门总体工作进度;

  - 其他:协助完成上级分配的其他工作。

财务审计职责内容 篇2

  1、熟悉各大电商平台的相关规则,了解掌握电商经营状况,分析评价电商相关指标,为经营单位提供决策支持

  2、领导电商财务部落实相关工作标准,加强与有关部门的协调配合

  3、 参与电商相关业务流程设计与优化,协助完善流程制度

  4、 参与电商业务目标的推动及落实

  5、发现电商业务管控的问题点并进行风险预警,提出合理化建议,推动财务管理措施的落地

财务审计职责内容 篇3

  1、负责公司日常财务核算,会计凭证、出纳等工作的审核

  2、根据公司需要,制定各类财务报表,核对关联往来账目,合并报表进行财务分析

  3、依据费用管理规定,合理控制费用支出

  4、 研究会计政策,制定财务管理制度

  5、进行原始凭证的审核,确保合法性、合理性和真实性,

  6、根据费用报销制度审核费用发生的审批手续是否符合规定 。

  7、按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地联合行政部门组织清产核资工作。

  8、负责公司月度工资核算工作。

  9、负责财务部日常管理工作。

财务审计职责内容 篇4

  1.原始凭证的审核,记账凭证的导入、编制及审核;

  2.按会计制度要求,全面核算公司各项资产、负债、权益及收入、成本、费用。

  3.发票的申购、税金计提的审核,报税和其他税务事宜的办理;

  4.公司各项费用的审核、管控、预警等核算工作;

  5.预算的编制、分析、预警、调整等预算管理工作;

  6.做好会计的稽查工作,保证账账相符、账实相符;

  7.凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、保管,其它会计资料和财务负责的档案的装订、归档、保管 

  8.固定资产、低值易耗品、无形资产、存货等公司财产的记账及监管;

财务审计职责内容 篇5

  1.全面负责公司财务工作;

  2.财务工作流程的梳理以适应公司项目需要;

  3.税务统筹规划;

  4.及时出具各项财务报表;

  5.为领导决策提供财务数据分析支持

财务审计职责内容 篇6

  1.负责根据公司经营情况进行公司融资需求分析并编制公司年度融资计划,拓展融资渠道,筹措公司经营所需资金;

  2.复核各项目公司制定的融资方案。

  3.根据公司的融资计划编制公司年度融资预算,筹划融资结构,制定融资方案,合理控制融资成本。

  4.负责对接融资机构,负责编制并提供融资数据。

  5.编制内部融资台账,保管贷款资料及合同。

  6. 组织筹措资金,并协调办理融资审批、担保、抵押等事项。

  7.完成公司领导交办的其它工作。

财务审计职责内容 篇7

  1、掌握审计和财务相关专业知识,熟悉财经、审计政策;

  2、具有解决财务审计中较复杂问题的能力;

  3、具有丰富的财务或审计工作实践经验,能独立组织开展项目审计工作;

  4、能有效地指导低层级人员的工作。

财务审计职责内容 篇8

  1、做好会计核算、报表报送、财务分析等会计管理工作;

  2、做好资金预算、清查盘点等财务管理工作;

  3、协助做好经济指标测算工作;

  4、协助做好税金测算、申报、缴纳工作;

  5、协助做好内控制度管理;

  6、领导交办的其他工作。

财务审计职责内容 篇9

  岗位职责

  1、负责集团审计制度的起草及年度审计计划的编制;

  2、负责各项审计工作底稿设计、审计通知、实质性测试、符合性测试等具体工作;

  3、负责集团内部审计具体执行计划的执行和实施审计工作;

  4、负责编制审计工作底稿、审计内部报告以及审计建议书的起草;

  5、负责审计报告和审计建议书提出的各项审计整改进行跟踪、督办;

  6、负责办理委托社会审计的具体事项;

  7、负责对集团经营活动财务上合法合规、内控制度执行的有效性进行评价并定期出具评价报告;

  8、负责不定期检查出纳的库存现金和银行存款情况;

  9、参与集团年度资产清点工作;

  10、配合开展集团对各项投资项目、开发项目的财务评价工作;

  职位要求

  1、财会、审计类相关专业本科以上学历;

  2、3年以上审计类相关工作经历;

  3、具备财务、会计、审计、经济、金融、造价等专业知识;

  4、具有一定的判断与决策能力、协调能力、人际沟通能力、计划与执行能力;

  5、熟练使用各类办公软件;

  岗位要求

  学历要求:本科

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:3-5年

财务审计职责内容 篇10

  财务审计岗位职责:

  1. 负责制定集团财务制度和财务管理办法,并组织实施;并贯彻、执行《会计法》等国家财经法规。

  2. 负责组织做好财务预算或财务收支计划,并监督、检查和评价预算或财务收支计划执行情况。

  3. 负责组织集团会计核算工作,真实、完整反映集团财务状况和经营成果,并进行分析,提出改善建议。

  4. 负责制定并严格执行资金管理制度,合理调配使用资金,监控资金的投入,提高资金使用效率。

  5. 负责对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性分析,作为集团决策参考。

  6. 负责编制、审核集团月财务报表及年度财务决算报告。

  7. 负责建立健全财务档案管理制度,保证会计资料的安全与完整。

  8. 负责收集整理统计资料,制定和提供统计分析报告。

  9. 负责做好审计工作,检查、指导各子公司的财务工作,监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。

  10. 负责搞好部门建设,不断改进内部控制等管理工作。

  11. 负责对财务人员进行统一管理,做好财务人员的后续教育和专业培训工作,提高人员专业素质和部门工作绩效。

  12. 协助和支持其他部门的工作,保持部门之间良好的沟通。

  13. 完成集团领导交给的其他工作。

  辅助工作职责:

  1. 负责与子公司的协调沟通,强化对下属各子公司财务管理过程的监控;

  2. 负责协助下属各子公司建立、健全各项财务管理制度。

  3. 负责按集团内部审计管理规定组织对集团各下属企业进行常规财务审计和专项审计。

  4. 负责对下属公司财务人员进行统一培训、管理、考核。

  5. 依据下属各子公司财务部的岗位需求,负责对其进行财务人员委派管理及考核。

  任职要求:

  1、会计、财务、审计等相关专业全日制本科学历;

  2、三年以上同岗或相近岗位工作经验,具备相应的审计、法律知识,熟悉企业运作流程,熟悉办公软件;

  3、较强的判断能力、沟通能力、计划和执行能力、分析问题和解决问题的能力。

财务审计职责内容 篇11

  岗位职责

  1、制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。

  2、根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。

  3、参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。

  4、组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。

  岗位要求

  1、国内外重点大学全日制本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3—5年及以上政府、企业、中介机构财务审计经验。

  2、对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。

  3、熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。

  4、具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。有较好的英语听说读写能力。

  5、沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。

财务审计职责内容 篇12

  1、根据公司发展战略和发展规划,建立、推行并不断完善财务管理体系,内控体系,建立、健全并有效监督执行公司财务工作流程和各项财务管理制度;

  2、高效、准确地做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作,监督公司运营各环节的预算执行情况。量化分析具体的财务数据,并结合企业整体战略,为企业决策和管理提供及时有效的财务信息支持;

  3、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及审计工作;

  4、为公司业务发展提供各项财务支持,提供所需财务信息;参与重大项目的财务交易结构设计及可行性研究,参与项目风险的评估、指导、跟踪和控制,做好重大项目的经济与财务分析,负责投资项目对交易结构中涉及到财务风险的审核;

  5、与公司各部门,政府各相关部门、税务机关、银行及会计师事务所等合作机构保持良好的协作关系;

  6、完成上级交办的其他工作。

财务审计职责内容 篇13

  岗位职责:

  1、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

  2、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行内部审计,检查公司资金、财务状况;

  3、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查;

  4、完成公司交办的其他工作。

  二、任职要求

  1、具备良好的分析及逻辑思维能力,优秀的职业判断能力,较强的组织沟通能力,具有很强的原则性,良好的职业素养与品德操守,较好的团队合作精神;

  2、熟悉会计准则,对内部控制、内部审计、业务流程以及风险和合规性程序的审阅有深刻了解;

  3、2年以上外审或内审工作经验,年龄28-45岁;

  4、经济学、法务、审计相关专业,本科及以上学历,具有会计上岗证。

财务审计职责内容 篇14

  岗位职责

  1、全面统筹规划人力资源战略,导入适应企业转型的人资体系;

  2、建立并完善公司人力资源管理体系,研究、设计适合公司发展战略的人力资源管理平台制定和完善人力资源管理制度;

  3、根据企业不同发展时期对组织设计的要求,全面统筹规划公司合理有效的组织治理结构,工作流程,授权体系等,为公司决策层提供各项组织建设管理建设向集团内务部总经理提供人力资源、组织结构等方面的建议,致力于提高公司综合管理水平;

  4、结合人力资源专业领域的前沿理论并结合业务现状,强化人力资源管理的专业性和规范性,提升公司核心竞争力,及时处理公司管理过程中的重大人力资源问题

  5、负责团队管理,主持高级人才的甄别和选拔,完善公司人才储备和梯队建设。

  6、负责本部门职能相关的制度、流程、表单的建立、贯彻执行和持续优化;参与公司管理体系的建设;

  任职要求

  1、具有战略、策略化思维,很强的激励、沟通、协调及团队领导能力;

  2、人力资源管理、工商管理、心理学、财务审计类、法律类等相关专业,本科以上学历;

  3、八年以上企业人力资源全盘管理经验,三年以上同等岗位工作经验,有集团化大型公司人力资源管理工作经验者优先;

  4、了解国内外大型企业的人力资源管理模式,对人力资源管理具有较深的认识和系统性思考;

  5、对人力资源组织设计,人力资源管理架构的搭建与完善具有丰富的实践经验;

  6、务实,全面性,执行力强,可推动人力资源工作落地;

  7、负责本部门企业文化建设,为员工搭建一个良好的工作软环境,确保企业文化在本部门落地。

财务审计职责内容 篇15

  1、财管、会计专业毕业,拥有中级职称优先;

  2、英语六级,口语流利,能与外方客户正常交流(包括邮件及面对面交流)。

  3、具备一定的财务、税务经验、若具体涉外税收经验,则更佳。

  4、条件优异者,待遇不受上述限制,可面谈。

财务审计职责内容 篇16

  1、根据部门年度审计计划,制定项目审计方案,进行风险分析,组织开展各类审计工作,完成相关审计底稿,出具审计报告及管理建议书;

  2、定期跟踪审计意见的落实情况并及时汇报跟踪结果;

  3、负责拟订内部审计相关制度及方法体系,包括各类审计业务的作业流程和作业标准;

  4、部门领导交办的其他工作。

财务审计职责内容 篇17

  职责描述:

  1、30岁左右;

  2、统招本科以上学历,国外学历要求有教育部留学服务中心的认证;

  3、3年以上普华永道、德勒、毕马威、安永四家事务所从业经验;

  4、持有CPA证书者优先;

  5、具有独立开展内部审计等财务工作的能力;

  6、抗压能力强。

财务审计职责内容 篇18

  1.负责订单项下接单统计,合同、成本、票据审核,出入库登记,订单毛利统计,月底编制相应报表,

  2.负责与客户、供应商对账,编制应收应付报表。

  3.负责费用的审核,分类统计,月底编制相应报表。

  4、具有制造型工厂成本核算经验;

  5、开具发票,申报退税。

  6、.完善内部单据,编制部分凭证。

  7、服从分配,完成领导交代的其他工作

财务审计职责内容 篇19

  1、 执行审计部门的管理规范和各项制度;

  2、 编写审计工作底稿、互相审核工作底稿、撰写部分审计报告、整理审计档案并归档;

  3、 执行财务管理、制度流程、任期经济责任、营销、资产、经营绩效等的审计工作计划;

  4、 完成上级分派的各项专项审计工作;

  5、 登记各类日常工作台账;

  6、 负责部门内部档案管理及与人力资源和行政对接的日常事项;

  7、完成领导交办的其他工作。

财务审计职责内容 篇20

  1.遵照公司内部审计管理制度和公司管理要求,完成公司内部财务审计工作,防范企业内部风险;

  2.根据审计管理需要,进行采购审计和其他专项审计,出具审计报告;

  3.投诉处理,出具调查报告

财务审计职责内容 篇21

  1、负责拟定、修订公司内部审计规章制度,建立公司内审工作机制;

  2、负责根据上级公司要求并结合公司实际,拟定公司内部审计工作规划、年度工作计划;

  3、负责年度末公司审计工作的总结,并根据上级公司要求整理提交审计年度考核资料;

  4、负责组织或参与公司各项业务的现场审计和非现场审计;

  5、负责协调外部审计机构、上级单位等对公司的现场审计或审计相关的调研、检查;

  6、完成领导交办的其他工作。

财务审计职责内容 篇22

  一、 审计准备阶段(审计前期阶段)

  1、 接收有关部门委托(或按年度审计工作计划),确定具体审计项目。

  2、 组成审计小组,并确定审计小组组长(项目负责人)。

  3、 对被审计单位(人),进行必要的了解和调查。主要了解该单位工作(经营)性质、工作(经营)范围,组织结构,人员情况,财务核算特点(包括主要账号的设置情况),以前对该单位的审计情况等。

  4、 确定审计工作重点,制订审计工作计划方案,并经领导审阅批准。

  5、 编制审计通知书,被审计单位承诺书,并经领导审阅批准。

  6、 下发审计通知书,并召开由审计处领导、审计小组成员和被审计单位有关人员参加的进点会。

  7、 将审计通知书抄送财务处,由财务处提供被审计单位有关财务资料(包括账簿的电子文档)。

  二、 审计实施阶段

  1、 对财务处和被审计单位提供的有关会计资料(包括电子文档),实施财务审计程序。

  (1) 按账号(账户)中明细项目汇总财务收支情况,并编制审计检查表。

  (2) 按账号(账户)分类汇总财务收支情况,并编制审计检查表。

  (3) 按重点对具体会计事项进行详细检查,并编制审计检查表。

  (4) 抽查会计凭证,对主要会计事项的会计凭证进行复樱

  (5) 根据审计工作需要,找有关人员和部门调查了解情况,并及时做好调查记录,如有必要可召开座谈会。

  (6) 在审计实施过程中,审计小组要及时向审计处领导汇报审计进展和审计过程中的有关情况。

  2、 整理汇总审计实施过程中发现的问题及有关情况。

  3、 审计小组向审计处领导汇报审计过程中发现问题和有关情况,对问题进行初步筛选,确定需进一步核实的问题。

  4、 实施相关的追加审计程序。

  5、 审计小组再一次向审计处领导汇报核实和追加审计实施情况,并确定在

  审计报告中反映的问题和需披露的事项。

  三、 审计报告阶段

  1、 审计小组归集审计工作底稿、并编制审计报告初稿,并将审计报告初稿和审计工作底稿提交审计处分管业务的.领导进行审核。

  2、 审计小组按审核后的要求,对审计报告进行修改。

  3、 审计小组向审计处领导汇报审计报告的征求意见稿,并对审计报告的征求意见稿进行定稿。

  4、 将审计报告的征求意见稿送相关分管领导和财务处领导传阅,并进行相应的沟通。

  5、 对审计报告的征求意见稿进行修改定稿。

  6、 将审计报告的征求意见稿征求被审计单位(当事人)意见。

  7、 将定稿后的审计报告进入网上审批程序,并出具正式审计报告。

  8、 向有关领导、部门及当事人送达正式审计报告。

  四、 审计报告的终结阶段

  1、 审计小组按审计档案归档程序,整理、归集审计工作底稿。

  2、 将整理好的审计档案装订成册。

  3、 按要求对归档审计报告进行统一编号、装盒。

财务审计职责内容 篇23

  1制定并持续优化公司内部审计管理制度与内部审计工作流程;

  2、 编制内部审计年度工作计划;

  3、 有针对性的对公司开展专项审计工作,重点关注对公司经营目标影响较大的高风险领域、重要业务事项及重要业务流程等,为公司管理层提供决策建议;

  4、 组织开展对下属公司重大经营活动,重大项目,重大经济合同等事项等有关的经济活动进行专项审计,并对发现的问题进行监督整改,并提交审计报告;

  5、 组织开展公司所属专业公司负责人进行任期或任中经济责任审计,完成审计报告及审计档案整理及归档工作;

  6、 协调配合上级公司以及外部监管机构对公司的审计监督检查工作;

  7、 对内、外部审计中发现的问题督促相关单位进行整改,跟踪检查整改结果,防范风险发生;负责内部审计中介机构的选聘与监督管理。

财务审计职责内容 篇24

  职责描述:

  1、制订各期工作计划,组织和实施审计项目;

  2、复核下属人员工作;

  3、带领专业小组完成项目;

  4、保持和发展客户关系;

  5、制订项目计划并实施。、

  6、积极配合公司工作安排、能适应出差。

  任职资格

  1、会计中级职称及以上,执有注册会计师且审计经验丰富者可直接面谈合伙人;

  2、3年以上会计、财务主管、经理工作经验、熟悉企业会计准则、审计准则和税收相关知识,具备编制集团公司合并财务报表经验;

  3、有高度的事业心和责任感、具有良好的团队合作精神,持续学习意识强烈,工作认真负责、严谨务实,能对助理人员培训、复核及其他工作安排;

  4、有会计师事务所工作经验或税务师事务所从业经验优先;

  5、注册会计师优先;

  6、职业期间无不良记录。

  职业晋升体系:部门经理—合伙人—高级合伙人

财务审计职责内容 篇25

  1、参与开展公司内部控制评审与优化。

  2、参与物资采购、招标业务流程的审计监督;新项目工程量测量审计;财务流程及制度管理审计。

  3、参与公司经营管理活动的审计评价与咨询。

  4、不定期地进行专项审计和专案审计。

  5、公司内部规章管理制度监督执行。

财务审计职责内容 篇26

  任职资格:

  1、财务、审计、经济管理及相关专业大学本科以上学历,中级会计师或注册会计师职称优先;

  2、五年以上房地产财务工作经验或内部审计工作经验或会计师事务所相关工作经验,有集团型企业总部内审经验优先;

  3、熟悉财税法规、企业内部审计程序和公司财务管理流程;

  4、对房地产经营中出现的各类问题具备良好的判断能力,对企业流程与内控管理体系的建立与维护有深入的了解;

  5、熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、沟通与协调能力、计划与执行能力,较强的职业敏感性,擅于发现问题,解决问题;有较强的学习能力,有较好的逻辑思维能力;

  6、认同公司企业文化、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好。

  岗位职责:

  1、根据部门制定的年度计划针对不同的审计项目编制具体的审计方案;

  2、根据审计计划负责内部审计项目的具体实施,负责编制审计项目工作底稿,审计报告;

  3、监督集团所属各单位财务管理和各项内部管理制度的执行情况,对财务管理,内部控制,风险管理方面出具管理建议;

  4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协调拟定、评价、完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性。

财务审计职责内容 篇27

  一、部门描述

  财务审计部是公司经营管理的重要职能部门,主要任务是制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财产管理制度,对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统一管理,定期对公司的财务、经营状况进行分析,为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。

  二、具体职责

  一、负责组织贯彻执行《会计法》、《公司法》、企业会计准则等财经法律法规,建立健全公司财务管理的各项规章制度。

  二、在总经理的直接领导下,严格执行公司财务管理规章制度。

  三、负责搞好公司的财务核算工作,负责按时做账、报表,做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁,按时做财务分析,及时为相关部门提供准确、齐全、完整的会计信息。

  四、加强财务管理,做好财务结算,正确合理调度使用资金,提高资金使用效率,为公司发展积累资金。

  五、负责与财政、税务、国资委、审计局、金融部门的联系,协助总经理处理好与相关部门的关系,及时掌握财政、税务及融资动向。

  六、遵守、维护国家的财经法律法规,严格费用开支,认真执行成本费用开支的审批权限、费用报销制度。

  七、参与公司的经营管理,围绕提高公司的管理水平和经济效益,当好公司的理财、经营参谋。

  八、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用情况,注意发现和提出财产、物资管理、使用过程中存在问题的处理意见,确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。

  九、督促有关人员作好工程欠款的清理工作,为公司提供准确的财务资料。

  十、严格按照《国有建设单位基本建设会计制度》规定对投资项目进行财务核算,做到单独建账、单独核算、账目真实准确,每月按时填报基建报表,随时接受各级检查。保证专项资金的`“专户储存、专账核算”,坚持建设项目的五制要求,做好专项资金的预算、资金划拨、效益分析管理。

  十一、负责定期组织召开财务分析会,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进公司不断提高管理水平。

  十二、严格按《会计档案管理制度》的要求,保管公司财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门完整地保管公司的会计凭证、会计账薄、财务报告、其它会计核算资料。

  十三、负责完成公司安排的其他工作。

财务审计职责内容 篇28

  1.开展各类具体的财务审计工作,包括取证、调查、复核等常规性审计工作;

  2.负责调查核实经济事项,搜集审计证据;

  3.进行企业经营性分析,出具审计报告;

  4.其他上级交代的工作。

财务审计职责内容 篇29

  1、掌握审计和财务相关专业知识,熟悉财经、审计政策;

  2、具有解决财务审计中较复杂问题的能力;

  3、具有丰富的财务或审计工作实践经验,能独立组织开展项目审计工作;

  4、能有效地指导低层级人员的工作。

  1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;

  2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理;

  3、参与组织公司的年度审计工作;

  4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作;

  5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚;

  6、完成领导临时交办的其他工作。

  任职资格:

  1、本科及以上学历,会计、审计相关专业,具有中会计师或审计师职称以上证书,持有注册会计师或注册税务师优先;

  2、具备一定的文案写作能力和语言表达能力、清晰的逻辑思维能力、良好的分析问题处理问题能力;能熟练运用计算机及相关专业软件;

  3、具有房地产开发从业经验、企业内部审计工作或事务所审计工作经验优先;

  4、具有良好的品德素养和职业信誉,敏锐的洞察力与分析判断能力,工作责任心强,严谨细致、为人正派、积极向上的工作态度。

  1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;

  2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理;

  3、参与组织公司的年度审计工作;

  4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作;

  5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚;

  6、完成领导临时交办的其他工作。

  任职资格:

  1、大专及以上学历,会计、审计相关专业,具有中会计师或审计师职称以上证书,持有注册会计师或注册税务师优先;

  2、具备一定的文案写作能力和语言表达能力、清晰的逻辑思维能力、良好的分析问题处理问题能力;能熟练运用计算机及相关专业软件;

  3、具有房地产开发从业经验、企业内部审计工作或事务所审计工作经验优先;

  4、具有良好的品德素养和职业信誉,敏锐的洞察力与分析判断能力,工作责任心强,严谨细致、为人正派、积极向上的工作态度;

  5、能适应短期出差。

财务审计职责内容 篇30

  1、实施内部财务\费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作

  2、实施子公司季度财务审计,包括但不限于货票款数据,将重大审计发现进行上报

  3、参与实施营销财务相关的专项审计

  4、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议

  5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作

  6、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告

  7、协助外部审计进行上市公司年度审计报告的出具

财务审计职责内容 篇31

  1. 具体实施上市公司或大型企业集团年报、IPO、资产重组或企业并购等项目的审计工作;

  2. 带领项目组有效解决项目实施过程中的重点难点问题,乐于接受高难度挑战性的工作;

  3. 合理制定项目工作计划,保证项目有效实施,并对工作进度进行监控;

  4. 负责项目实施过程的质量控制,发现、解决和沟通审计中发现的重要问题,并做好向合伙人的汇报工作及与技术质控部门的沟通工作;

  5. 维护正常的客户关系,与客户保持良好的沟通。

财务审计职责内容 篇32

  1、参与制定审计、财务制度,规范审计、财务工作的工作流程。

  2、根据公司要求对分公司进行审核,向上级汇报分公司财务经营状况。

  3、对公司及分公司的财务收支及经济活动进行审计监督。

  4、监督分公司的财务运行情况,检查分公司的费用审核、应收款审核、管理合同佣金核算,向公司领导汇报工作。

  5、完成上级临时交办的任务。

财务审计职责内容 篇33

  1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。

  2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作 。

  3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务 。

  4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作 。

  5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议 。

  6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求 。

  7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

  8、进行企业,按规定使用所获取的财务资料 。

  9 、负责审计档案整理、归档工作。

  10 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。

  11、完成领导临时交办的工作。

财务审计职责内容 篇34

  1、根据市社《全面预算管理制度》的要求,指导各经营单位(包括分公司、子公司及科室本部)的预决算编制,并进行审核(预决算差异分析、评价)和汇总,上报部门经理。

  2、审核季度决算表,检查各经营单位的预算执行情况,并就预算执行过程中存在的问题向部门经理提出整改意见。

  3、负责公司本部会计凭证的审核,并督促编报人员按时向公司经理室报送全公司合并会计报表、现金流量表、补充资料表、费用明细表、各经营单位收入情况汇总表、应收帐款帐龄分析表等。

  4、组织实施对各经营单位的内部审计工作,协助本部门经理加强对公司财务管理制度的实施情况的监督。

  5、积极配合外部审计和市社内部审计做好本公司的审计工作,认真做好公司下属各经营单位歇业及负责人离职等专项审计工作。

  5、负责检查、督促各经营单位做好会计基础工作,对违规现象、疑难问题提出财务处理意见。

  6、负责财务部日常管理工作,包括人员和岗位职责调整(含基层财务主管)、工作绩效的考核等。

  7、负责检查、督促会计电算化工作,保证运转正常。

  8、及时完成部门经理交办的其他工作。

Copyright © 2024-2025 夕夏小筑 版权所有 | 备案号:豫ICP备2024057237号-1

声明: 本站文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告