作者:彩云飘诗行日期:2025-08-08人气:2
会计职责(精选23篇)
1、日常往来账、工资核算、能独立完成内帐账务处理。
2、熟悉一般纳税人全盘账务处理,会申报税,能够独立进行外帐和操作的工作经验。
3、负责公司的全面会计工作,负责总账、应收、应付费用记账审核、检查与监督。
4、负责编制审核各类财务报表。
5、负责财务核算,月底结账工作、税务申报、缴纳税费等工作。
6、及时做好会计凭证、账册、报销等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
1、负责直营门店自购单的系统录入(包括采购单和配送单)
2、新设立公司的内、外账账务处理
3、所负责公司的费用复核
4、所负责公司的收入、成本、费用数据的整理
5、所负责公司的盘点数据整理
6、所负责公司的成本毛利表编织
1.负责全盘账务处理,定期编制会计报表,确保及时、准确上报;
2.根据企业会计准则规定和公司业务特点,制订具体的会计核算细则及实施办法,合理设置会计科目及对应账簿,发现问题及时调整;
3.进行正确会计核算和账务处理,审核原始凭证,如实反映和监督各项经济活动和财务收支情况
4.负责日常税务申报,
5.协助财务经理及有关部门进行财务审计、年检和变更等工作
6.做好凭证账册、报表等会计资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作
7.上级领导安排的其他工作。
1、负责银行开户、销户、网银对账;
2、负责银行承兑汇票的收取、保管以及到期承兑;
3、负责保管支票、法人章、财务专用章,根据需要开具支票;
4、负责定期到各银行网点领取银行回单、对账单;
5、对于已完成审批流程的费用报销单、借款申请单、付款申请单,及时、准确录入网银系统后交给总账会计复核;
6、负责每月工资发放;
7、负责员工出差飞机票的预订;
8、领导交办的其他工作(如异地缴税等)。
1.负责本公司全盘财务会计内账处理工作;
2.对每日进销存单据进行审核及录入财务系统;
3.做好会计凭证、报表等会计资料的收集、汇编、归档等工作;
4.工程结算、应收应付账款、费用报销等各类收支的复核;
5.完成上级领导要求的其他工作。
1、 核算公司应收款项(客户),应付款项(供应商、厂家),对销售门店及跟单部进行账务管理。
2、 核算公司库存物资,与仓库进行对接,对仓库进行监盘,确保账面与实物物资的准确性。
3、录入《收款明细表》,每日更新每个定单的收款情况,月终统计应收帐款余额,根据《收款明细表》每日初审出库单,确保收齐货款方可出货,若有上门收余款的,及时与相关人员跟踪落实。
4、及时核对送货费用,进而更新订单的送货情况,对未送货订单进一步跟进,进而更新订单的送货情况,对未送货订单进一步跟进,每周一及每月初统计各店业绩、各品牌业绩报表及个人业绩、排名:
5、审核仓库的出入库单、调拨单、采购退货单,库存帐,监督库存数据,为与工厂对数提供依据。
6、初审跟单部的提货单,审核产品型号,单价,数量等方面的审核登记,确保提货单应付款的准确性,确保每次的提货单不会出现重付款;
7、 核算公司营业收入、成本、利润; 核算公司费用项目,并对费用进行归纳汇总;
8、核算人员薪资, 制作公司工资表;
9、审核销售订单,对销售部门提交上来的销售合同单填写规范及其交款情况进行审核,发现不规范的通知其纠正,交款金额未达到最低交款规定的通知其让客户尽快交齐;
10、根据《销售成本明细表》,查找每个产品的成本,分析成本,计算毛利率。
1、收款日报、收款SAP入账并清账;
2、客户对账、开票及追踪回款;
3、销售出库过账及回单追踪;
4、固定资产管理、盘点、清理;
5、每月月初报表及临时性的相关报表;
1、负责品牌下属多家子公司日常记账工作;
2、负责对应公司的各项财务报表的制作;
3、负责复核子公司出纳提交的各类单据,如销售凭证、销售报表、发票等;
4、协助出具财务分析报告及上级安排的其他工作。
1. 能独立处理和解决企业全盘财务及税务核算
2. 负责设置企业会计科目、会计凭证和会计账簿,并做好记账、结账和对账工作;
2. 编制各种会计报表,编写会计报表附注,进行财务报表分析并上报领导;
3. 为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料;
4. 负责每月税务申报工作
5. 领导交办的其他工作。
1、负责客户后期的维护,处理客户的税务以及其他财务方面的问题
2、有效进行客户关系的维护和发展,提升客户客户满意度和客户价值
3、协助部门上级完成其他相关工作
4、协助办理工商注册(含工商、代码、税务、银行等部门)的登记工作
5、办理税务涉税事项 及到税务局纳税申报
6、负责会计等部门的对外联络客户
7、工商财税年检等外勤工作
负责应收应付款项账目;
根据已审核的原始凭证录入(编制)记账凭证;
负责每月审核及申报网上纳税工作;
编制每月、季、年度的报表并交税务部门。
完成领导安排的其它工作。
1、对原料采购、产品(自制、外发、工艺)成本的核算,进行成本、开支的事前审核;
2、严厉核价并控制成本,促进增产节约,增收节支,提升企业的经济效益;
3、担任对产品成本的管理工作;督导成本控制及清点存货,检查原资料的采购;
4、认真核对各项原料、物料、废品、在制品收付事项。
5、随时抽查企业原资料供给情况;
6、依据成本报表做成本预测,就产品的销售价格编制(成本、对比差异)报表,向财务经理提供材料;
7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算材料,避免丧失或损坏,按月装订并定期归档;
8、参与存货的清查清点工作,企业在财产清产中盘盈、盘亏的资产,要分别按不同情况来处理。
9、办理其他与成本计算有关的事项;
10、协助完成财务经理成本把控核算管理制度的完善和执行。
1. 公司员工日常报销审核,统计,发放;
2. 材料入库,出库的信息,数量,相关单据的收纳,核对,录入
3. 收付业务,现金日记账,银行存款日记账的记录,确保账账相符,账证相符,账实相符;
4. 完成领导交代的其他行政类工作。
1、按照集团财务制度和会计政策完成日常财务核算工作;
2、负责完成公司日常收支管理、核对及税务事项;
3、负责公司往来款项、日常费用的核算、管理;
4、负责公司产品成本核算、物资管理、损耗管理、提出公司经营管理措施;
5、深入了解生产业务,并能以财务的职能参与业务经营支持和经营监督。
1,应收账款核销及系统账务处理 ;
2,应收账款回款计划出具及回款落实 ;
3,应收账款对账及对账单出具;
4,子公司财务核算与报表出具;
5,按模板采集提供应收账款日报表;
1.负责公司全盘账务处理,税务筹划及申报;
2.员工费用报销的制单、审核,凭证编制;员工工资的核算及发放;
3、定期核对往来款,清算应收应付款;
4、编制会计报表,做到账目健全、账目清楚、账证账务相符;报表内容完整,数字清楚正确、报送及时。
5.定期检查分析企业财务计划、成本计划执行情况,挖掘增收节支潜力,及时向总经理提出合理化建议,当好企业参谋。
6.建立和管理财务档案,做到资料齐全、保密。
7.负责电商相关账务处理。
1、审核日常成本费用单据;
2、登记合同、送货单、发票、付款基本信息资料;
3、按财务记账要求登记记账凭证;
4、协助财务主管申报纳税,出具各项报表,往来账务对账;
5、领导交代其他工作。
1、按照公司要求,负责企业客户的银行收付款(网银);
2、按照公司要求,负责编制往来及费用基础会计凭证,以及相应的统计报表;
3、按照公司要求,在金蝶(用友)软件中录入相关会计凭证;
4、根据公司要求,进行出口退税相关申报数据录入;
5、根据部门经理要求,收集复核月度/季度/年度报税资料;
6、保质保量完成部门经理安排的其他工作。
1、负责公司集团下各个项目的成本核算与控制;
2、应付、应收账款、等内控工作的监督及管理,及时根据多方信息输入有针对性的财务分析;
3、按时向总经理提供各大项目的财务报告和必要的财务分析,并确保这些报告可靠、准确;
4、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务往来;
5、熟悉地产及商业物业的主要业务;
6、完成老板交给的其他日常事务性工作。
1、负责管理各个仓库的库存财务日常工作;
2、负责定期跟踪盘点及差异分析,并出具解决问题方案;
3、负责进销存分析并给出结论方案;
4、负责公司资产管理,定期组织固定资产盘点,出具资产盘点报告;
5、领导交代的其他事项。
1、负责公司销售往来的核算工作。
2、负责的开具工作。
3、负责销售发货通知单的开具工作。严格遵守"先款后货"的销售原则,按照产品调拨审批手续开具发货通知单。
4、严格管理和及时记录销售业务的应收、应付款项。
5、定期与客户进行往来款项的核对,保证销售往来的准确无误。
6、定期与销售统计核对发货明细。
7、月终向公司管理层报送当月销售明细及客户往来余额表。
8、协助主管会计结算各项运费,按时完成主管会计交办的其他工作。
9、完成领导交办的其他工作。
1.负责公司日常账务处理,会计凭证编制,确保原始凭证合法、合规、内容真实,手续完备,数字准确
2.负责结帐、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜;
3.负责纳税申报和各类财务报表的编制工作;
4.编写财务预算,及时对预算的执行情况进行监控
5.负责项目成本核算,对每个项目进行财务分析;
6.及时提供数据资料及各项费用统计分析报告;
7.领导安排的其他任务
1、负责全盘账务处理,设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿;
2、定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符;
3、负责日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的填制、财务单据审核、处理、凭证编制;
4、 负责编制会计报表、统计报表,安排各项税费的申报事宜;
5、 负责协助总经理监督年度、月度收支预算的执行;
6、 协助进行财务数据分析,给经营提供财务数据支持;
7、 负责税务、工商相关业务的办理。
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