作者:浅梦逸云日期:2025-06-09人气:3
财务审计经理岗位职责(通用31篇)
财务审计经理成都百庆置业集团有限公司成都百庆置业集团有限公司,百庆一、岗位职责:
1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。
3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。
5、针对所涉及的'审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。
6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。
7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。
8、负责审计档案整理、归档工作。
9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。
10、完成领导临时交办的工作。
二、任职资格:
1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;
2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;
3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;
4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。
工作职责responsibilities:
1、建立集团内部审计体系,设计、建立和实施审计制度、审计程序,评估审计结果;
2、完成公司审计计划,对审计中发现的管理方面的问题,向领导报送审计报表或审计调查结果,并根据规定向有关部门通报审计结果;
3、进行全面的费用预测、计划、控制、核算、分析和考核工作,督促各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
4、完成所支持业态的月度分析和汇报材料准备;
5、完成领导交办的其他工作。
任职要求requirements:
1、教育背景:统招本科或以上学历,财务、会计、金融或商学专业优先考虑;
2、工作经验:8年以上的相关工作经验,具有cpa证书者优先考虑;;
3、优秀的数字解读、问题分析和报表呈现能力;
4、有四大、上市公司工作经历者优先;
5、有跨部门协作的项目经验、流程梳理和优化项目经验优先考虑。
我们拥有:
1、员工子女就读优惠政策,全国校区享受学费折扣;
2、优质的发展平台+人性化的管理模式;
3、入职即缴纳五险一金;
4、每周双休,且享有弹性时间;
5、完善的培训机制:入职企业培训+岗位专业培训+在职提升培训;
6、多元化的晋升通道:采用管理级别和专业级别双通道职业发展机制,纵向提升、横向发展,不论你是管理型还是专业型人才都能拥有适合自己的舞台。
岗位职责:
1、参与制定财务审计制度及流程;
2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;
3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并
追踪整改落实情况;
4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。
任职资格:1、财会、审计相关专业本科及以上学历,至少5年以上相关工作经验;2、至少中级会计师职称及以上,注册会计师、注册税务师、注册内审师优先;3、有内审或外审实务经验,能独立带队实施审计项目;4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力,较强的财务分析能力。
岗位要求:
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:1-3年
1、编写审计工作计划: 经审计部总监授权,编写审计项目工作计划和年度审计计划; 担任具体审计项目负责人或参与审计项目,组织/实施/参与具体项目审计工作,保证审计工作的质量和进度;
2、协助完善集团审计文件与制度: 根据集团战略发展需要和国家相关法律法规,协助审计部总监拟定并完善集团内部审计制度及相关工作文件;
3、开展内部审计:
内部控制审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对公司各业务循环的内部控制进行审计,检查是否有完善并支撑业务发展的内控制度及各项流程制度是否得到有效执行;
经营成果审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对公司经营成果的真实性、准确性、合法性等进行审计,并拟写审计报告,报集团总裁审阅;
财务收支审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对公司各项财务收支、专项资金的使用和核算进行审计,检查公司的资金和财务状况,对公司的财务报表进行审计,检验其真实性、准确性,及时向集团总裁报告情况;
啤酒营销审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对啤酒公司营销费用的投放及效果进行审计,检查是否有完善并支持业务开展的流程制度及各项制度是否得到有效执行;
离任审计:获审计部总监委派,对经批准即将离任的人员,按公司的要求对其工作状况和工作业绩进行客观、公正地全面审计;
工程审计:根据公司要求,组织审计人员,必要时协调外聘专业工程技术人员,对集团范围内工程建设项目的预算、决算进行审计; 限制性项目审计:获审计总监委派,实施涉及集团受接触限制性项目的审计工作,恪守保密原则。
4、配合外部审计: 根据国家有关规定和公司相关规定制度,配合外部的审计机构进行必要的调查。
5、审计项目管理:
负责所获指派之审计项目的现场工作组织、分工、协调、监督,审核项目组成员的审计底稿,对审计过程中发现的问题及时与被审计单位沟通,必要时向部门总监汇报,拟定审计报告,提出内部审计意见及建议,并将项目审计结果与被审计单位管理层进行反馈沟通。
1、组织建立健全公司审计管理制度,完善审计工作标准和工作流程;
2、按计划组织对公司各部门、各所属公司经营管理活动和财务管理的真实性、准确性、合规性进行监督、检查与评价,对公司重要岗位进行审计稽查,防范舞弊风险;
3、审计预算执行情况,强化预算执行;对财务管理工作进行稳健性审计检查,减少公司财务风险;
4、根据审计结果,对被审计单位经营管理情况、财务状况、内部控制情况以及工程管理情况进行分析评价,形成审计意见,提交内部审计报告。
1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
3、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
4、收集、整理审计证据,编写审计工作计划;
5、编制审计报告,纰漏问题,提出改进建议和决策依据;
6、参与公司业务流程或制度改进和风险评估工作;
职责描述:
1、按照集团年度工作计划制订年度内部审计计划和审计费用预算,参与拟定并完善审计制度和工作流程。
2、负责审查集团和下属公司各项财务制度的落实情况,监督内部控制制度的健全性。组织对集团和下属公司的内部管理制度和执行情况进行审计。
3、组织对集团和下属公司的经营成果的.真实性、准确性、合法合规性等进行审计,定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
4、审阅集团的财务报告,确认其真实性、准确性、完整性并进行审计。
5、负责审查集团和下属公司资金管控情况,做好集团及下属公司经济信息的保密工作。控制、考核、纠正各部门偏离集团整体财务计划的行为。
6、负责或参与对集团重大经营活动、重大事项、重大经济合同的审计工作。保证各项审计工作开展顺畅,审计结果准确,审计报告及时。
7、根据审计计划的需要,配合外部的审计机构进行必要的调查审计工作。
8、对下属员工的审计程序和审计业务进行指导。
任职要求:
1、年龄:36-40岁,审计或会计专业,本科以上学历;
2、具有5年以企业监察工作经验,且有财务基础。;
3、定居佛山,有小车代步。
1、协助制定审计工作计划,完善审计相关制度、流程等体系;
2、负责建立重大项目的全程合规性跟踪审计以及其它事项的报备抽查体系,包括招标审计、变更签证审计、工程结算等关键事项的合规性及合理性审计;
3、负责审计是否严格按照设计和工期要求,对施工质量、安全、进度等实施有效管理和监督;
4、负责对审计中发现的问题进行提示、建议、预警及提交相关报告;
5、负责审计相关内业资料整理、归档,后续跟踪审计等。
1、负责年度工程审计工作计划的编制;
2、负责工程施工概算预算抽样审计;
3、负责招标方案、经济合同审核;
4、负责工程材料需求计划的抽样审计;
5、负责工程建安成本抽样审计;
6、负责设计变更、工程签证、零星立项资料的合理性和合法性进行抽样审计;
7、负责审核工程结算及差异分析;
8、负责审核工程完工结算;
9、负责成本管理制度流程审计;
10、负责外部造价审计机构管理;
11、参与工程管理领域舞弊案件的调查;
12、完成上级临时交办的工作。
1.负责或参与各类企业包括上市公司的年报审计等业务;
2.负责或参与IPO审计业务;
3.负责或参与其他各类相关业务执业工作。
4.负责或参与基建类审计工作。
内控审计经理岗位职责
职责描述:
1.根据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;
2.主持推动审计部管理流程和规章制度的建设,组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准,促进审计流程系统化、规范化;
3.审批具体项目的审计方案,主导实施重大审计项目;
4.对审计结果、审计报告进行审核,并负责向上级领导汇报;
5.审阅财务报告及工作底稿,按规定记录,审计过程清晰、结论全面客观;
6.监督审计建议的执行,组织实施后续审计工作;
7.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,组织审计人员了解国家财务准则要求;
8.组织审计部人员参与外部审计对接工作;
9.主持内部控制体系的修订优化工作,组织各相关部门开展内控制度执行情况的定期和不定期检查;
10.组织编制公司核心管理和业务流程,并不断优化调整;
11.组织建设公司各级管理制度,并不断修订、更新以健全完善;
12.组织对接外部专业咨询服务机构,统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目,指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理;
13.指导监督下属人员的工作完成情况,组织参与本部门人员的招聘、培训、绩效考核等工作;
14.完成上级领导交办的其它工作。
任职资格:
1.财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历;
2.5年及以上大型集团企业财务、审计内控管理工作经验;
3.熟练掌握企业会计准则,熟悉有关税务、证券和金融等法律法规;
4.熟谙财务会计、审计、税务等业务流程;
5.了解国内外财务、审计理论与实务的动态及趋势;
6.熟谙公司经营活动和内部控制管理体系;
7.熟悉国家财税法律规范、国家财务核算业务,和财会项目分析处理经验;
8.良好的口头及书面表达能力;
9.能熟练操作计算机和各类办公软件;
10.具有注册会计师、国际注册内部审计师(cia)资格优先;
11.具有良好的判断与决策能力、良好的人际沟通能力、较好的影响力。
内控审计经理岗位
1、审核公司及各子公司的财务账目,年度报告,账本和会计报表;
2、对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;
3、分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
4、负责公司工程项目预算审计、结算审计、竣工决算审计的实施和过程审计监督;
5、负责公司基本建设、修缮工程和材料采购的招标文件、施工合同和招投标过程审计监督;
6、对委托外审项目,参与对咨询公司考察、招标、联络、协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告、把关审计质量。
1、负责所辖公司审计组的绩效考核及管理工作;
2、负责所辖公司财务管控、财务收支、财务核算准确性等的审计;
3、审计队伍组织建设;
4、所辖公司审计整改复查;
5、负责专项审计工作的指导及审计报告的撰写与修改。
内控审计项目经理岗位职责
岗位职责:
1、制定并优化工程项目审计制度及相关流程,
2、对工程项目的策划/招投标/合同等相关内容和过程进行审计;
3、工程项目预算决算过程及结果的审计;
4、工程施工合同执行情况/工程施工过程的审计工作;
5、部门内部交叉监督。
岗位要求:
1、土木工程、工程预决算或其他建筑相关专业;
2、造价师;
3、工程项目管理、预决算等3年以上工作经验;
4、可以短期出差、出国;
5、有国外工程项目经验优先;
内控审计项目经理岗位
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划;
2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、组织实施常规审计、专项审计、经济合同审计、销售政策审计、投资方案审计、工资审计、部门负责人任期目标审计、离职审计、内控流程审计等各项审计工作并出具内部审计报告;
4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;
6、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作;
7、负责对部门内部员工进行管理。
任职要求:
1.男女不限,全日制大学本科及以上学历,审计、会计、财务等专业毕业;
2.五年以上相关工作经验,两年以上大型企业或集团企业内部审计工作验;
3.精通审计、税务法律法规、熟悉行业及企业经营范围、业务流程与会计核算方法;
4.具有良好的沟通协调能力和理解能力;富有高度的`责任心和团队精神。
1.协助部门负责人对本公司及下属各事业部、子公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量和经营绩效等有关经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计和评价;
2.对被审单位内部控制和其他管理制度执行情况进行检查和监督;
3.完成领导交办的其他工作。
1. 依据公司管理需求,实施对集团公司本部及全资子公司、控股子公司的内部控制审计工作,帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
2. 组织建立和评价公司内控体系运行情况,定期向集团报送各类报表、报告和风险信息;
3. 组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计,协助指导审计整改意见的落实;
4. 编制并组织实施年度审计工作计划,审定审计报告;
5. 做好部门内员工指导、培训、考核等工作,建设、开发、充分运用部门人力资源;
6. 承办公司领导交办的其他工作。
1、完善以风险为导向的内部审计稽核体系,包括各类审计稽核的规章制度、管理流程和工具方法:
2、检查、分析、评价集团财务及内控管理体系的健全和有效性,参与风控体系建设,对集团内部控制的潜在问题与风险缺陷提出优化建议,跟进缺陷及管理问题的整改情况;
3、根据集团发展战略,编制集团财务业务板块年度审计计划,拟定审计方案;
4、对公司及其下属企业内部控制制度的制定和执行情况、风险管理情况进行全面梳理,汇总内部控制缺陷和风险事项,与被审计单位和业务部门沟通内部控制缺陷整改措施、风险应对措施,形成专项报告;
5、及时发现集团及其下属公司潜在问题和风险,提出改进意见;
6、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;
1、主要对财务、人事、行政、工程立项评估、采购管理、工程概预算等内控管理方面的.研究工作
2、优化完善审计程序
3、按年度审计计划,进行审计前的准备,收集被审计单位经营信息及内控情况,进行初步审阅;参与讨论审计重点和程序方法
4、根据分工执行审计程序,做好工作底稿及审计小结;及时向建筑板块审计负责人汇报审计发现
5、起草审计报告,整理归档审计底稿等档案
6、监督被审计单位对整改方案的落实执行情况,对整改证据进行检查验证,评价整改效果
7、起草整改跟踪报告,收集整改证据等档案
1.IT审计项目管理。根据项目制定IT审计计划,管理项目进度及IT审计质量,审阅工作底稿,出具IT审计意见;为客户提供切实有效的管理建议和解决方案;
2.能够独立负责执行专项IT审计项目,包括IT安全审计、IT系统审计、数据分析等;
3.对财务审计、流程审计、专项审计中的IT审计部分,提供相关IT支持和数据分析支持;
4.完成对IT风险管理控制、内部控制创建或优化的相关工作。
1. 按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定的公司审计实施细则;
2. 负责审计数据的准确性;
3. 制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年纪审计工作计划的具体实施;
4. 对财务收支、经营活动进行审计;
5. 对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;
6. 建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及挂你流程采取预警措施;
7. 对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;
8. 对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;
9. 与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;
10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。
1、协助制定并监督落实各项内部审计制度,规范审计工作流程;
2、根据公司内控审计计划和相关要求,开展日常内控审计、专项审计、离职审计等工作,通过审核、观察、询问、函证、检查和分析性复核等多种审计方法实施审计,编写审计工作底稿,出具审计报告;
3、对审计发现的问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的执行落实,定期跟踪、推进;
4、对公司内部控制及经营管理过程中存在管控风险进行识别评估,发现控制弱点、漏洞,并提出有效的建议优化内控管理;
5、根据公司业务管控重点,配合开展相关业务审计核查及规范管理工作;
1.协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系、审查制度落实并跟踪整改;
2.制定财务审计工作计划、编制财务审计具体方案、独立统筹完成审计项目;
3.执行公司要求的财务审计程序、独立制作审计底稿、撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案;
4.根据授权或特定要求协助开展专项审计,实施公司各类审计调查;
5.其他与审计条线内部相关的日常工作;
6.完成上级交付的其他工作任务。
1、拟定所负责业务版块的审计计划,并组织实施;
2、组织对主要业务板块的经营情况开展日常监督工作;
3、根据检查结果,出具审计报告或专项检查报告;
4、组织部门人员针对公司违规案件进行调查,根据调查结果拟定报告并出具处理建议;
5、跟进各类稽核、审计、调查工作的结果,要求相关业务部门进行整改,并对整改实施情况进行监督;
1、负责组织编制年度审计工作计划,负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施;
2、负责开展常规审计,负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;
3、负责组织、联系、协调、外引审计资源服务管理工作;负责审计过程中与相关部门的协调与沟通,并对内部涉及财会工作等部门和人员进行监督检查;
4、跟踪公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
5、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任;
6、组织内审人员的业务培训,对本部门员工培训、奖惩、人事调整等方面提出建议;
7、负责组织完成公司领导安排的其他工作。
1、独立组织审计部开展审计工作,包括计划审计工作、风险评估、实施审计,在与被审计部门充分沟通后提交审计报告;
2、负责对公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价,对内控缺陷应提出审计建议,参与制定、完善公司内部审计制度、审计规范和管理办法等;
3、配合公司完成衔接外部投资机构对公司内控及合规性方面的要求;
4、负责对公司预算执行情况、财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行分析及审计,对其经营效果进行评价;
5、负责对公司各部门负责人任期的经济责任进行分析及审计,审查其经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况,为公司对其绩效考核提供依据;
6、负责对公司各业务版块的财务指标进行分析,向管理层提出分析的结论及建议;
7、负责对行业竞争对手的财务指标进行分析,并对管理层提出分析结论及建议。
1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权;
2、负责拟定审计计划和审计范围,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作;
3、负责对审计情况进行复核,并组织编写审计报告及审计评价书;
4、负责就初步审计结果与相关部门进行沟通;
5、协助公司有关单位对财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据;
6、负责建立内部激励机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核,评价其工作业绩,激励其努力工作;
7、制定单位经营预算,控制单位经营支出;
8、确保审计团队的人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验,以完成本章程所要求的任务及使命。
岗位职责:
1.制定项目实施计划并按计划落实推进;
2.编制项目预算并在实施中进行成本控制;
3.明确客户需求,带领团队进行售前支持,提供实施方案,标书等;
4.按合同要求提交项目成果并对项目总体工作质量负责;
5.与客户沟通,协调回款;
6.项目后评价及总结;
7.对项目成员进行管理与考核;
8.完成部门经理安排的其他工作。
任职要求:
1.专业: 会计 审计
2.学历:全日制统招本科及以上学历
3.行业:有大型国有企业风控管理经验,具备会计师事务所工作经验者优先
4.年限:8年及以上工作经验
5.熟悉风险管理及内部控制有效性评价的实践工作,熟悉合规工作程序,掌握相关法律、法规、政策、文件;熟悉能源行业风控工作流程者优先;
6.能够独立进行风控领域的专项课题研究并形成落地成果,能够带领团队完成项目并出具报告;
7.优秀的表达和沟通能力;
8.良好的中英文口语、阅读和写作能力;
9.优秀的团队建设能力;
10.熟练使用office办公软件;
11.具有cpa、cia、cisa资质。
岗位职责:
1、协助集团审计总监制定部门年度、月度审计计划;
2、确定项目审计重点并就审计事宜与被审计单位(部门)进行协调、沟通;
3、组织审计组成员按审计程序实施审计,对审计项目的开展进行跟进监督和指导;
4、维护并监督部门日常工作有序开展,定期审核部门整体任务的完成情况;
5、参与本部门员工的辅导、培训、绩效等各项计划的制定和执行,确保员工的工作积极性,对人员绩效考评提出建议;
6、完成上级交办的其他工作。
岗位要求:
1、熟悉大型集团公司内部内控、内审流程,理论体系等;
2、统招本科以上审计相关专业毕业;
3、知名集团公司审计相关经验优先。重点:薪资只是参考,如您觉得合适,请踊跃投递。岗位:审计经理薪资:面议
1、协调内控部和公司各部门、子公司和分公司的工作关系。
2、根据公司业务流程结合行业发展,设计内控管理框架,构建内控体系。
3、和各部门沟通,制定合规政策,建立标准式的合规检查流程。
4、负责各部门、子公司和分公司的内控管理,负责监督和报告各部门内控工作执行情况。
5、分析和评估公司业务核心流程的风险,包括货物采购、资产管理、资金流向等,并对此做出年度、季度和月度的稽查工作计划。
6、员工离职审计、专项调查,对离职或者被举报人员开展调查。
1. 对重点业务进行实时实地调研,掌握真实情况,发现制度和操作层面存在的问题和风险。
2. 对突发的风险事件,及时实地调查,向中心城市公司提出防范和处置意见并评估中心城
市公司提出的防范和处置意见,同时对重要经营数据的超常波动及时进行实地了解。
3. 开展中心城市公司审计案例宣贯,提高业务单位风险防范意识和能力。
4. 针对内外部审计发现的问题,推动整改落实,验收整改效果。
5. 督促中心城市公司在全公司范围对同类问题进行自查自纠。
6. 配合上级单位(总部审计中心或更上一级审计机构)对中心城市公司的各项审计工作。
7. 根据总部审计中心要求,与总部内审组/内控组、其他中心城市公司派驻审计组联合,
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